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| 24/04/2026 | 0000092/2026 | 0000092/2026 | ANULACAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR. | RONIVAN CRAUZER | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.013.647-** | -R$ 2.799,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0000092/2026 | 0000091/2026 | ANULACAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR. | RONIVAN CRAUZER | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.013.647-** | -R$ 943,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 24/04/2026 | Memorando 086/2026 | 0000097/2026 | PARTICIPACAO NO CURSO — OFICINA PRATICA DE ETP, REALIZADA PELO TCEES EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, POR MEIO DO ENFOC 2026, EM 24/04/2026. | VERUSKA PEDRO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.691.897-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 23/04/2026 | Memorando 086/2026 | 0000096/2026 | PARTICIPACAO NO CURSO GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES E CONTRATOS, REALIZADOS PELO TCEES EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, POR MEIO DO ENFOC 2026 EM 23/04/2026. | VERUSKA PEDRO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.691.897-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 23/04/2026 | 0000096/2026 | 0000095/2026 | DIARIA PARA PARTICIPACAO NO CURSO GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PELO TCEES EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, A REALIZAR-SE EM 23 DE ABRIL DE 2026, DE 8:30H AS 17:30H. | GILMAR VIEIRA DA SILVA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.475.787-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000094/2026 | 0000094/2026 | DELOCAMENTO SAINDO DIA 22/04 A NOITE PARA VENDA NOVA E ALI PENOITAR PARA NOS DOIS DIAS SEGUINTES, DIA 23 E 24, PARTICIPAR DE DOIS CURSOS DE 8 HORAS OFERECIDOS PELO TCEES GRATUITAMENTE COM FOCO NOS SERVIDORES PUBLICOS. | VITO BENO VERVLOET | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.335.727-** | R$ 800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 0000197/2025 | 0000093/2026 | 1º ADITIVO AO CONTRATO 04/2025 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA/ES. | 1 DOC TECNOLOGIA S.A | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 19.625.833/0001-76 | R$ 22.494,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0000001/2026 | 0000028/2026 | ANULACAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR SUPRIDO. | CLAUDIANE LITTIG | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.090.557-** | -R$ 317,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0000001/2026 | 0000027/2026 | ANULACAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR SUPRIDO. | CLAUDIANE LITTIG | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.090.557-** | -R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/04/2026 | 0000092/2026 | 0000092/2026 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O VEICULO OFICIAL RELACIONADAS A VIAGEM OFICIAL A BRASILIA, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2026, COM A PARTICIPACAO DOS VEREADORES JACKSON BULERIANM, GEANN RATUNDE E MARLON WOLFGRAMM. | RONIVAN CRAUZER | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.013.647-** | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |