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Detalhes
| 30/09/2024 | 0000783/2024 | 0000252/2024 | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 29.979.036/0061-81 | R$ 27.371,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000780/2024 | 0000251/2024 | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. SETEMBRO/2024. | ESTAGIARIOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 3.473,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000781/2024 | 0000250/2024 | RESCISAO (BRUNA KLUG DEMONER). | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 7.931,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000782/2024 | 0000249/2024 | EMPENHO RELATIVO A FERIAS (SERVIDORES JACIARA, SIMAO PEDRO E ROSANGELA). | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 10.497,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000779/2024 | 0000248/2024 | EMPENHO RELATIVO A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES (AGENTE DE CONTRATACAO - SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM FERIAS) REF. SETEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CEDIDOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 829,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000779/2024 | 0000247/2024 | EMPENHO RELATIVO A VENCIMENTOS E SALARIOS REF. SETEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CEDIDOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 4.406,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000778/2024 | 0000246/2024 | EMPENHO RELATIVO A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SECRETARIA GERAL (SUBSTITUICAO SERVIDOR EM FERIAS) REF. SETEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 1.552,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000778/2024 | 0000245/2024 | EMPENHO RELATIVO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. SETEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 2.630,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000777/2024 | 0000244/2024 | EMPENHO RELATIVO A GRATIFICACAO ESPECIAL DE MOTORISTA REF. A SETEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 1.747,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000777/2024 | 0000243/2024 | EMPENHO RELATIVO A GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO REF. SETEMBRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 4.976,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |