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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000386/2025 | 0000152/2025 | 0000186/2025 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REF. MAIO/2025. | ESTAGIARIOS | 99999999999999 | R$ 1.244,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000386/2025 | 0000150/2025 | 0000185/2025 | FERIAS REF. PERIODO AQUISITIVO 01/08/2023 A 31/07/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CEDIDOS | 99999999999999 | R$ 4.650,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000386/2025 | 0000149/2025 | 0000184/2025 | SALARIO BASE REF. MAIO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 17.629,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000386/2025 | 0000148/2025 | 0000183/2025 | GRATIFICACAO DE MOTORISTA REF. MAIO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS | 99999999999999 | R$ 1.844,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000386/2025 | 0000147/2025 | 0000182/2025 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO REF. MAIO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS | 99999999999999 | R$ 4.302,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000386/2025 | 0000146/2025 | 0000181/2025 | SALARIO BASE REF. MARCO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS | 99999999999999 | R$ 28.680,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000386/2025 | 0000145/2025 | 0000180/2025 | SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MAIO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 99999999999999 | R$ 62.524,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 27/05/2025 | 0000049/2025 | 0000020/2025 | 0000179/2025 | CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES (SALARIO MINIMO) REF. MAIO/2025. | ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASCAMVES | 29.261.474/0001-79 | R$ 1.518,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 19/05/2025 | 0000014/2025 | 0000018/2025 | 0000178/2025 | TARIFAS BANCARIAS REF. PAGAMENTOS VIA PIX. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0087-48 | R$ 5,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000482/2024 | 0000077/2025 | 0000177/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFEE BREACK. | EVALDO KESTER | 06.133.257/0001-06 | R$ 592,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |